重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算公開
重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
主要承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所及上級交辦的其他工作。。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站為重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,核定編制數(shù)2人,2022年年末實際在編在崗2人,其中事業(yè)管理人員1人,事業(yè)工勤人員1人。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計37.31萬元,支出總計37.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長100%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計37.31萬元,較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長100%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。其中:財政撥款收入37.31萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計37.31萬元,較上年決算增加37.31萬元,增長100%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。其中:基本支出35.66萬元,占95.6%;項目支出1.65萬元,占4.4%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計37.31萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加37.31萬元,增長100%。主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入37.31萬元,較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長100%。主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.98萬元,增長2.7%。主要原因是2022年人員工資上調(diào)兩次造成小幅增長。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37.31萬元,較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長100%。主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.98萬元,增長2.7%。主要原因是2022年人員工資上調(diào)兩次造成小幅增長。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出33.16萬元,占88.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元,增長0.1%,主要原因是2022年人員工資上調(diào)兩次造成小幅增長。
(2)衛(wèi)生健康支出1.52萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,下降13.6%,主要原因是人員經(jīng)費中二次醫(yī)療費未使用,財政收回。
(3)住房保障支出2.63萬元,占7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元,增長82.6%,主要原因是干部職工繳納公積金基數(shù)與年初預(yù)算基數(shù)相差較大。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出35.66萬元。其中:人員經(jīng)費32.43萬元,較上年決算數(shù)增加32.43萬元,增長100%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資、津補貼、績效工資、醫(yī)療墊底資金、超額績效、五險一金等。公用經(jīng)費3.23萬元,較上年決算數(shù)增加3.23萬元,增長100%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
公務(wù)車購置費0.00萬元,主要是我單位屬于人民政府下屬事業(yè)單位,財政未保障我單位公務(wù)車購置經(jīng)費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元,主要是我單位屬于人民政府下屬事業(yè)單位,財政未保障我單位公務(wù)車運行維護費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費0.00萬元,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生公務(wù)接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)車保有量為0.00輛;國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:國內(nèi)外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從2022年1月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門是屬于人民政府下屬事業(yè)單位,財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0.00臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0的%。主要是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金1.65萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
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2022年度二級項目績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
狀態(tài):績效審核已審 | ||||||||||||||||||||||
項目 |
上級補助收入 |
項目 |
50015222T000000121585 |
自評 |
100 |
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名稱: |
編碼: |
總分: | ||||||||||||||||||||
項目主管部門: |
818-潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn) |
財政歸 |
008-基層財政科 |
部門 |
冉合高 |
聯(lián)系 |
17830823168 | |||||||||||||||
口處室: |
聯(lián)系人: |
電話: | ||||||||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||||||
預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||
年度總金額 |
0 |
16,500.00 |
16,500.00 |
|||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
0 |
16,500.00 |
16,500.00 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||
績效目標 | ||||||||||||||||||||||
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||
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發(fā)放2022年重點優(yōu)撫對象解三難補助資金 |
發(fā)放2022年重點優(yōu)撫對象補助資金 | ||||||||||||||||||||
績效指標 | ||||||||||||||||||||||
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
指標值 |
全年完 成值 |
偏離度(%) |
得分系 數(shù)(%) |
指標 權(quán)重 |
指標 得分 |
是否核 心指標 |
說明 |
市財政局建議 | |||||||||||
補助人次 |
人/戶 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
提高三難問題解決率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
通過自評,本部門完成了預(yù)期績效目標,發(fā)放優(yōu)撫對象解三難資金1.65萬元,按照規(guī)定標準對優(yōu)撫對象進行了補助,解決了優(yōu)撫對象醫(yī)療、生活、住房困難,改善居住環(huán)境,提升了優(yōu)撫對象幸福感。
(一)重點績效評價結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-44810001
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封面代碼 | |
| |
公開部門:重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 |
單位:萬元 |
單位名稱 |
重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 |
單位負責(zé)人 |
朱捷 |
財務(wù)負責(zé)人 |
全衛(wèi)華 |
填表人 |
冉合高 |
電話號碼(區(qū)號) |
023 |
電話號碼 |
44810001 |
分機號 |
|
單位地址 |
重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)迎龍街49號 |
郵政編碼 |
402674 |
單位所在地區(qū)(國家標準:行政區(qū)劃代碼) |
潼南區(qū) |
隸屬關(guān)系 |
潼南區(qū) |
部門標識代碼 |
434 |
國民經(jīng)濟行業(yè)分類 |
國家機構(gòu) |
新報因素 |
新增單位 |
上年代碼 |
|
備用碼 |
|
統(tǒng)一社會信用代碼 |
12500223MB1A167590 |
備用碼一 |
17830823168 |
備用碼二 |
|
單位代碼 |
818005 |
組織機構(gòu)代碼 |
MB1A16759 |
是否參照公務(wù)員法管理 |
否 |
執(zhí)行會計制度 |
政府會計準則制度 |
預(yù)算級次 |
鄉(xiāng)級 |
報表小類 |
單戶表 |
單位類型 |
公益一類事業(yè)單位 |
單位預(yù)算級次 |
二級預(yù)算單位 |
單位經(jīng)費保障方式 |
全額 |
是否編制部門預(yù)算 |
是 |
是否編制政府財務(wù)報告 |
是 |
是否編制行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告 |
是 |
財政區(qū)劃代碼 |
潼南區(qū) |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
公開部門:重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 |
單位:萬元 | ||||||
項目 |
本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
合計 |
37.31 |
35.66 |
1.65 | ||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.16 |
31.51 |
1.65 | |||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.88 |
2.88 |
| |||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.96 |
0.96 |
||||
20808 |
撫恤 |
1.65 |
|
1.65 | |||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.65 |
1.65 | ||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
28.63 |
28.63 |
| |||
2082850 |
事業(yè)運行 |
28.63 |
28.63 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.52 |
1.52 |
| |||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.52 |
1.52 |
| |||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.20 |
1.20 |
||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.32 |
0.32 |
||||
221 |
住房保障支出 |
2.63 |
2.63 |
| |||
22102 |
住房改革支出 |
2.63 |
2.63 |
| |||
2210201 |
住房公積金 |
2.63 |
2.63 |
||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | |||||||
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 |
單位:萬元 | |||||
項目 |
本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||
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附件:
重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算公開.doc
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