国产精品yjizz视频网一二区,欧美成在线视频,色悠久久久,国产乱人激情H在线观看,国产微拍精品,超清无码一区二区三区,97在线免费,毛片网站免费在线观看
潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)人民政府

您當前的位置:首頁 >政務(wù)公開 >法定主動公開內(nèi)容 >財政預(yù)決算 >決算

[ 索引號 ] 1150022300933236X8/2023-00018 [ 發(fā)文字號 ] [ 發(fā)布機構(gòu) ] 潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn) [ 主題分類 ] 國防、其他 [成文日期 ] 2023-09-04 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-04 [ 體裁分類 ] 其他

重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算公開

重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

主要承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和八一、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所及上級交辦的其他工作。。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站為重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,核定編制數(shù)2人,2022年年末實際在編在崗2人,其中事業(yè)管理人員1人,事業(yè)工勤人員1人。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計37.31萬元,支出總計37.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計37.31萬元,較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。其中:財政撥款收入37.31萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計37.31萬元,較上年決算增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。其中:基本支出35.66萬元,占95.6%;項目支出1.65萬元,占4.4%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計37.31萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入37.31萬元,較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.98萬元,增長2.7%。主要原因是2022年人員工資上調(diào)兩次造成小幅增長。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37.31萬元,較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.98萬元,增長2.7%。主要原因是2022年人員工資上調(diào)兩次造成小幅增長。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出33.16萬元,占88.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元,增長0.1%,主要原因是2022年人員工資上調(diào)兩次造成小幅增長。

2)衛(wèi)生健康支出1.52萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,下降13.6%主要原因是人員經(jīng)費中二次醫(yī)療費未使用,財政收回。

3)住房保障支出2.63萬元,占7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元,增長82.6%主要原因是干部職工繳納公積金基數(shù)與年初預(yù)算基數(shù)相差較大。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出35.66萬元。其中:人員經(jīng)費32.43萬元,較上年決算數(shù)增加32.43萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資、津補貼、績效工資、醫(yī)療墊底資金、超額績效、五險一金等。公用經(jīng)費3.23萬元,較上年決算數(shù)增加3.23萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)車購置費0.00萬元,主要是我單位屬于人民政府下屬事業(yè)單位,財政未保障我單位公務(wù)車購置經(jīng)費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元,主要是我單位屬于人民政府下屬事業(yè)單位,財政未保障我單位公務(wù)車運行維護費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費0.00萬元,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生公務(wù)接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本部門2022年未產(chǎn)生公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年支出數(shù)持平,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)車保有量為0.00輛;國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:國內(nèi)外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是退役軍人服務(wù)站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數(shù)據(jù)。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門是屬于人民政府下屬事業(yè)單位,財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0.00臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0%。主要是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金1.65萬元。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


?

2022年度二級項目績效自評表

狀態(tài):績效審核已審

項目

上級補助收入

項目

50015222T000000121585

自評

100

名稱:

編碼:

總分:

項目主管部門:

818-潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)

財政歸

008-基層財政科

部門

冉合高

聯(lián)系

17830823168

口處室:

聯(lián)系人:

電話:

資金情況

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

預(yù)算數(shù)

年度總金額

0

16,500.00

16,500.00

其中:財政撥款

0

16,500.00

16,500.00

100

10

10

績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

發(fā)放2022年重點優(yōu)撫對象解三難補助資金

發(fā)放2022年重點優(yōu)撫對象補助資金

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質(zhì)

指標值

全年完

成值

偏離度(%

得分系

數(shù)(%

指標

權(quán)重

指標

得分

是否核

心指標

說明

市財政局建議

補助人次

/

8

8

0

100

20

20

提高三難問題解決率

%

90

90

0

100

20

20

























2.績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

通過自評,本部門完成了預(yù)期績效目標,發(fā)放優(yōu)撫對象解三難資金1.65萬元,按照規(guī)定標準對優(yōu)撫對象進行了補助,解決了優(yōu)撫對象醫(yī)療、生活、住房困難,改善居住環(huán)境,提升了優(yōu)撫對象幸福感。

(一)重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-44810001

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

封面代碼

公開部門:重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

單位:萬元

單位名稱

重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

單位負責(zé)人

朱捷

財務(wù)負責(zé)人

全衛(wèi)華

填表人

冉合高

電話號碼(區(qū)號)

023

電話號碼

44810001

分機號

單位地址

重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)迎龍街49

郵政編碼

402674

單位所在地區(qū)(國家標準:行政區(qū)劃代碼)

潼南區(qū)

隸屬關(guān)系

潼南區(qū)

部門標識代碼

434

國民經(jīng)濟行業(yè)分類

國家機構(gòu)

新報因素

新增單位

上年代碼

備用碼

統(tǒng)一社會信用代碼

12500223MB1A167590

備用碼一

17830823168

備用碼二

單位代碼

818005

組織機構(gòu)代碼

MB1A16759

是否參照公務(wù)員法管理

執(zhí)行會計制度

政府會計準則制度

預(yù)算級次

鄉(xiāng)級

報表小類

單戶表

單位類型

公益一類事業(yè)單位

單位預(yù)算級次

二級預(yù)算單位

單位經(jīng)費保障方式

全額

是否編制部門預(yù)算

是否編制政府財務(wù)報告

是否編制行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告

財政區(qū)劃代碼

潼南區(qū)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05

公開部門:重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

37.31

35.66

1.65

208

社會保障和就業(yè)支出

33.16

31.51

1.65

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.88

2.88

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

1.92

1.92

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

0.96

0.96

20808

撫恤

1.65

1.65

2080899

其他優(yōu)撫支出

1.65

1.65

20828

退役軍人管理事務(wù)

28.63

28.63

2082850

事業(yè)運行

28.63

28.63

210

衛(wèi)生健康支出

1.52

1.52

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.52

1.52

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.20

1.20

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.32

0.32

221

住房保障支出

2.63

2.63

22102

住房改革支出

2.63

2.63

2210201

住房公積金

2.63

2.63

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。









?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08

公開部門:重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

?

?

附件:


重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算公開.doc


?

?

?

?

?

?

?


掃一掃在手機打開當前頁
-->

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站

主站蜘蛛池模板: 石景山区| 财经| 嘉禾县| 镇巴县| 集安市| 高阳县| 宝应县| 孙吴县| 太谷县| 霍城县| 南陵县| 新竹市| 苏尼特左旗| 文水县| 涟水县| 南涧| 万安县| 漳州市| 桐庐县| 射洪县| 沈丘县| 彭阳县| 扬州市| 金昌市| 蓬安县| 苏尼特右旗| 上饶县| 大新县| 蓝山县| 景泰县| 泸州市| 牡丹江市| 织金县| 嘉兴市| 天等县| 宁夏| 荆州市| 革吉县| 大庆市| 都匀市| 尚志市|