重慶市潼南區規劃局2019年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。1.貫徹執行城鄉規劃、測繪法律、法規、規章和方針、政策;起草城鄉規劃和測繪有關規定并組織實施。2.承擔由區政府組織編制的潼南區城鄉總體規劃、區域城鎮體系規劃、潼南區中心城區總體規劃、潼南區近期建設規劃的具體工作;組織編制中心城區規劃區內控制性詳細規劃、重要地塊的修建性詳細規劃、城市設計和區級以上開發區總體規劃、重要專項規劃;負責對城鄉規劃有關的專業規劃進行綜合協調與平衡;指導鎮、村規劃編制工作。3.承擔實施城鄉規劃的責任;承擔由區政府組織制定的城市規劃區近期建設規劃的具體工作;依法核發建設項目選址意見書、提出出讓地塊的規劃條件、核發建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證、進行建設工程竣工規劃核實;依法核發村規劃區內的鄉鎮企業、鄉村公共設施、公益事業和農村集中居民點建設,規劃城鎮建設用地范圍內的農村村民住宅建設的鄉村建設規劃許可證;負責城鄉廣告設施、城市雕塑等建(構)筑物的規劃審查。
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4.組織編制基礎測繪規劃;負責基礎測繪和其他重大測繪項目的組織和管理工作,組織指導地籍測繪工作,建立健全全區測繪基準和測量控制系統,負責測量標志保護。5.承擔組織提供測繪公共服務和應急保障的責任;指導地理信息應用服務,審核重要地理信息數據,管理地理信息成果,組織協調地理信息安全監管工作。6.承擔規范規劃和測繪市場秩序的責任,管理和規范規劃設計和測繪市場;負責城鄉規劃設計、測繪單位資質管理;承擔城鄉規劃和測繪成果質量的審查工作;承擔本區地圖和各種專題地圖的審查工作;承擔規劃、測繪人員業務培訓工作。7.組織、指導、協調全區城鄉規劃、測繪的監督檢查工作;負責中心城區、鎮、村(特定項目)規劃區范圍內實施規劃行為的監督檢查;負責鎮村實施規劃行為的監督檢查。8.負責全區規劃和測繪檔案和信息工作;負責全區基礎測繪成果管理;負責中心城區、鎮、村(特定項目)規劃區內的城鄉規劃和測繪成果檔案管理;組織實施城鄉規劃和測繪行業信息系統建設規劃。9.組織實施城鄉規劃、測繪科技發展規劃;指導、協調城鄉規劃和測繪的科研、科技合作交流以及高新技術推廣應用工作。10.參與江河流域規劃、區域規劃、土地利用總體規劃和重要專業規劃的編制;參與經濟社會發展規劃和建設計劃的制定。11.承擔區規劃委員會的日常工作。12.負責組織制定前期違法建筑整治工作計劃,安排全區內違法建筑整治工作,對鎮、 街道整治工作進行指導、督查、檢查和考核,組織鎮政府、街道辦事處、區政府有關部門開展在建違法建筑的消除和存量違法建筑成片集中整治工作。13.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。重慶市潼南區規劃局是區政府組成部門,我局對內設機構調整后,內設 1 室 4 科,辦公室、編制和用地規劃管理科、建筑規劃管理科、測繪和市政規劃管理科、法制科,下屬事業單位 3個:規劃監察執法大隊、規劃信息服務中心和規劃展覽館,新增一個臨時機構(違法建筑整治工作指揮部辦公室)。規劃信息中心為獨立核算單位。在編職工 31 人,退休4人。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入727.20萬元,一般公共預算財政撥款支出727.20萬元,比2018年減少了4.13萬元。其中:基本支出647.20萬元,比2018年增加105.87萬元,主要原因是政策性調增工資及人均公用經費,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出80萬元,比2018年減少110萬元,主要原因是取消了部分常年性項目支出,主要用于承辦規委會、展覽館日常運行、違法建筑整治等重點工作。
2019年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,與2018年持平,主要原因本單位2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費預算及增減變化情況說明
2019年“三公”經費預算23.6萬元,比2018年減少2.3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2018年持平;公務接待費13.6萬元,比2018年減少0.3萬元;公務用車運行維護費10萬元,比2018年減少2萬元;公務用車購置費0萬元,與2018年持平;主要原因是本單位公務接待量預計比上年穩中有降,公務用車預算額度比上年減少。
四、其他重要事項的情況說明
1.部門運行經費(即公用經費)。2019年一般公共預算財政撥款運行經費172.60萬元,比上年增加37.99萬元,主要原因為區級部門公用經費標準統一提高。主要用于:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物管費、差旅費、公務用車運行費、其他商品和服務支出。
2.政府采購情況。2019年政府采購預算總額32萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算17萬元。
3.績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款80萬元。績效目標設置情況見附表。
4.國有資產占用情況說明。截至2018年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
五、專業名詞解釋
1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
8.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
9.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、預算公開聯系方式
聯系人:陶思羽? 電話:023-44576016